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Dúvida
Como integrar a contabilização da folha de pagamento HCM X EMS ?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) - Provisão, Contabilização e Rateios - Versão 12
Solução
Para a integração de contabilização com o EMS2 é necessário realizar a parametrização de um servidor RPC conforme o artigo RH - Linha Datasul - MFP - Integração RPC do Totvs12 HCM x EMS5 legado ou EMS2 legado.
Esta integração deve ser obrigatoriamente realizada via RPC, pois tanto o HCM quanto o EMS2 possuem o banco MGUNI com definições de tabelas diferentes.
Já para a integração com o EMS5, é necessário realizar a parametrização para conexão de banco, conforme o artigo RH - Linha Datasul - MFP - Parametrizar programa de conexão de bancos do Datasul HCM.
Deve-se incluir nos parâmetros de carga INI, do HCM, o diretório Propath onde se encontram os programas da contabilidade. O diretório de programas da contabilidade deve estar abaixo do diretório de programas do HCM.
Pré-requisitos:
Geração do programa FP4040 - Demonstrativo Contábil na folha de pagamento - caso não seja utilizada a opção de rateio por centro de custo no programa FP4051 - Demonstrativo Contábil por CC.
Após este procedimento, basta executar o programa FP3305 - Integração Contabilização Folha para o EMS2 ou o programa FP3310 - Integração Contabilização Folha para o EMS5 informando o mês/ano de referência que será integrado, data da contabilização, Matriz de Tradução EMS5 e o servidor RPC EMS2 ou o parâmetro de conexão de banco EMS5 utilizado na integração.
A integração emite um relatório com os dados dos lotes integrados na Contabilidade, a integração pode ser só a gravação do lote e dos lançamentos, onde será gerado um lote para cada estabelecimento, como também pode ser a atualização dos saldos, dependendo dos parâmetros da empresa no EMS para o Modulo FGL.
Os relatórios do processo são gravados no diretório + subdiretório indicados no campo Spool do programa SEC000AA - Manutenção de Usuário da base do EMS, com a seguinte nomenclatura:
MFPmmaaempest.log onde :
- MFP = constante
- mm = mês de referência
- aa = ano de referência
- emp = código da empresa
- est = código do estabelecimento
Cabe salientar que o usuário que estiver executando esta rotina na folha de pagamento deve estar corretamente parametrizado para a base do EMS.
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