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Dúvida
Como gerar uma nota de triangulação - conta e ordem, inserindo o valor da despesa financeira da venda na nota de remessa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) – Faturamento – Versão 12
Solução
Ao gerar a nota de conta e ordem, é informado na tela a natureza de operação e a condição de pagamento que são utilizadas para nota de remessa.
Em alguns casos pode ocorrer de na condição de pagamento da nota de venda, existir um percentual de despesa financeira informado.
Para que esse percentual seja utilizado na nota de remessa, para que o valor do item não fique divergente entre as duas notas, é preciso que o parâmetro Considerar desp financeira faturamento por conta e ordem na remessa? - consdr_desp_fin_fat_cta_ord - no LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix em PROCESSO SAIDAS/ FATURAMENTO/ CONTA E ORDEM/INTERMEDIÁRIO, esteja setado como S - Sim. Assim o índice de despesa financeira da condição de pagamento de venda, será utilizando na nota de remessa, e irá gerar a nota com o mesmo valor.
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