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Dúvida
Como digitar um pedido de venda Balcão?
Ambiente:
1. Acesse a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda;
2. Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão para pesquisar o cliente);
3. Na planilha Origem de venda, selecione a opção Balc;ão e pressione a tecla F10 de seu teclado;

4. Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. Em seguida, selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1 - Venda normal;
5. Na caixa Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente;

6. Na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e caso seja aplicável, informe o desconto do item;

7. Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item;
8. Após selecionar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique Confirmar;

9. Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão F2-Gravar;
10. Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá as opções para emitir o mapa de separação e a nota fiscal.
Importante
Quando um pedido balcão é gravado, ele é faturado no mesmo instante, sendo possível realizar a emissão da nota fiscal na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico. Se o pedido não for gravado como Faturado, ele será gravado na posição Bloqueado ou Pendente, e será necessário liberá-lo na rotina 336 para então prosseguir com o faturamento na rotina 1432.
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