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Dúvida
O que fazer quando o número de itens da nota de importação é superior ao número de itens por nota fiscal parametrizado no módulo de Faturamento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Importação (MIM) - Versão 12
Solução
A rotina IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada do módulo de Importação não quebra as notas fiscais por quantidade de itens automaticamente, como faz o módulo de Faturamento, porque esse procedimento poderia causar inconsistência na base de dados conforme exemplo abaixo.
Exemplo: O Sistema está definido para obter um limite de 13 itens por nota fiscal;
- Ao nacionalizar um embarque com 20 itens, a rotina de Nacionalização deveria criar a nota 1 com 13 itens e a nota 2 com 7 itens;
- A duplicata deverá ser gerada com o valor total da operação;
- Caso esse tipo de nota fosse atualizada no Faturamento, como o controle de numeração das mesmas deverá ser feito manualmente e como estas notas não estão ligadas, poderá ocorrer da nota de entrada 2 ser gerada com o número 1 e, a nota de entrada 1 ser gerada com o número 2, ou outro número, caso alguma outra nota tenha sido atualizada neste intervalo entre a nacionalização e a atualização.
Assim, a primeira nota que foi atualizada - nota 2, geraria os títulos no Contas à Pagar com o valor total da importação mas, a nota 1 poderia nem estar atualizada no Sistema, gerando inconsistências.
Diante da situação descrita acima, sugere-se aos clientes a avaliação da possibilidade de alterar o programa de impressão de notas fiscais, para que este pagine a nota fiscal quando o número de itens ultrapassarem uma página porque a quebra de itens por nota é apenas uma limitação física de impressão das notas.
Assim, o parâmetro Número Itens por Nota Fiscal do Faturamento, poderia estar parametrizado para receber o maior número de itens possíveis e, a consistência da base estaria garantida.
Outra sugestão é realizar a quebra do embarque principal em vários embarques filhos, onde o número de itens por embarque não ultrapasse o limite informado no Faturamento, contudo, com essa configuração, cada embarque terá a sua própria nota fiscal gerada no Sistema.
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