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RMS - DST - Faturamento de Paletes

Objetivo
O objetivo desse processo é demonstrar como é feito o faturamento de paletes na logística, demonstrando o que deve ser feito em caso de falhas.

Ambiente
Retail Manager System – DST – Todas as versões

Descrição

Passo 1. Painel de Expedição aba de 'Embarcados'
mceclip0.png
Para realizar o faturamento de um palete, basta acessar a aba de embarcados do Painel de Expedição (programa VGRFTCON), selecionar um veículo e acessar as opções ShF7 - Finalizar, para informar os códigos de lacre e na sequência, ShF6 - Emite NF para ser direcionado para o programa de faturamento de paletes (VGDFATPL), conforme tela abaixo:

Passo 2. Faturamento de Paletes
mceclip1.png

Neste programa, são selecionados os paletes a serem faturados e é acessada a opção F5 - Emite NF para faturar de fato o palete.

Para conferir se de fato os itens tiveram notas geradas, basta acessar a aba de Faturados do Painel de Expedição e consultar o detalhe dos paletes. No detalhe, será informado na coluna Status se o item teve algum problema e não teve nota gerada, sendo indicado pelo status "Erro". Caso o faturamento tenha ocorrido normalmente, será indicado nesta coluna o status "Faturado", conforme figuras abaixo:

Passo 3. Painel de Expedição - Aba de embarcados - Detalhe do Palete (palete com problemas no faturamento)
mceclip2.png

Passo 4. Painel de Expedição - Aba de embarcados - Detalhe do Palete (palete faturado sem problemas)
mceclip3.png
Os erros que podem ocorrer durante a emissão das notas de transferência são decorrentes geralmente de queda energia, queda na rede, tabelas fiscais não cadastradas, inconsistências no peso e volumetria dos produtos, entre outros. Quando ocorrer algum destes problemas, quando o usuário que efetuou o faturamento acessar novamente a aba de embarcados, será exibida a mensagem "Existem itens pendentes de faturamento, deseja reprocessá-los?". Ao clicar em sim, será feita uma nova tentativa de faturamento destes itens:

Passo 5. Painel de Expedição - Aba de embarcados
mceclip4.png
Para conferir as notas fiscais geradas para determinada carga, basta acessar a aba de Faturados do Painel de Expedição, selecionar o mapa e acessar a opção CtF5 - Notas. Desta forma, serão exibidas todas as notas geradas para aquele mapa (as notas são referentes a numeração do mapa, independente do palete selecionado):

Passo 6. Painel de Expedição - Aba de embarcados - Notas por Mapa
mceclip5.png

 

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