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Dúvida
Como contabilizar a provisão de comissão na nota de devolução de cliente?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para que a provisão de comissão do Vendas seja contabilizada pelo Recebimento na nota de devolução de cliente, é necessário que no LOG00086 - Administração de Parâmetros em Processo Saídas / Faturamento / Duplicatas o parâmetro Gerar provisão de comissão para as parcelas de duplicata? - código: gera_prov_coms_parc_dupl esteja informado como N - Contabiliza o estorno do VDP no Suprimentos. Se o parâmetro estiver em branco, o Sistema considera como N.
O valor contabilizado é proporcional a quantidade devolvida.
Os lançamentos de Débito e Crédito utilizam as contas contábeis do VDP0758/VDP10023 - Contas Contábeis considerando Finalidade: PROVISAO_COMISSAO ou PROVISAO_COMISSAO_EXTRA.
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