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Cross Segmentos - Linha Logix - NFE - Como gerar o código e a descrição do item do cliente no DANFE e XML

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Dúvida
Como gerar o código e a descrição do item do cliente no DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica XML?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Versão 12

Solução
Os seguintes parâmetros e regras definem como serão tratados o código e a descrição do item no DANFE e XML. No LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix, verifique os parâmetros em Processo Saídas>Faturamento>Impressão Nota Fiscal:

  • Origem do código do item na impressão da nota fiscal - origem_item_impressao_nf
    Utilizado para definir o código do item no DANFE e XML;
  • Origem da descrição do item para impressão na nota fiscal - origem_den_item_impr_nf
    Utilizado para definir a descrição do item no DANFE e XML.

Os parâmetros vão definir como tratar o código e a descrição do item considerando as seguintes informações:

  • Código e Descrição do item na Nota fiscal
    O código e a descrição do item na nota fiscal podem ser consultados no VDP40005 - Consulta de documentos fiscais ou VDP0752 - Notas Fiscais opção Itens. São originados no MAN10021 - Cadastro de Itens no campo Item e no campo Descrição.
  • Código do item no cliente 
    Definido no MAN10021 opção Comercial 3, no campo Item no cliente.
  • Descrição do item no cliente
    Definida no MAN10021 opção Comercial 3, no campo Descrição do item no cliente.
  • Item controlado por WMS - Warehouse Management System 
    Caso o item não for cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, e for controlado por WMS como Operador Logístico, serão utilizados o código e a descrição do item depositante.

Regras para Definir o Código do Item

origem_item_impressao_nf = 1

  • Se a empresa é um Operador Logístico e o item é controlado por WMS, e o item não estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, utiliza o código do item depositante.
  • Se o item estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, será utilizado o código informado no campo Item no cliente.
  • E se o item não for controlado por WMS, e o item não estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, será utilizado o código do item gerado na Nota fiscal.

origem_item_impressao_nf = 2

  • Utiliza o código do item no Logix. Será o código do item gerado na Nota fiscal.

 

Regras para Definir a Descrição do Item

origem_den_item_impr_nf = 1

  • Se a empresa é um Operador Logístico e o item é controlado por WMS, e o item não estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, utiliza a descrição do item depositante.
  • Se o item estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, e o parâmetro origem_item_impressao_nf = 1, será utilizada a descrição informada no campo Descrição do item no cliente.
  • Se o item estiver cadastrado no MAN10021 opção Comercial 3, e o parâmetro origem_item_impressao_nf = 2, será utilizado como descrição do item, o texto formado por código do item no cliente + a descrição do item no cliente
    A descrição será então formada por Item no cliente + Descrição do item no cliente. 

origem_den_item_impr_nf = 2

  • Utiliza a descrição do item no Logix. Será a descrição do item gerada na Nota fiscal.


Exemplo de aplicação
Código do item no Logix = LGXPRFS42
Descrição do item no Logix = Parafuso Logix Aço 4.2mm
Código do item no Cliente = CLI-PRFS-0042
Descrição do item no Cliente = Parafuso Cliente Aço 4.2

origem_item_impressao_nforigem_den_item_impr_nf Código na NFEDescrição na NFE

1

1

CLI-PRFS-0042Parafuso Cliente Aço 4.2

1

2

CLI-PRFS-0042Parafuso Logix Aço 4.2mm

2

1

LGXPRFS42CLI-PROD-0042 Parafuso Cliente Aço 4.2

2

2

LGXPRFS42Parafuso Logix Aço 4.2mm

 

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2 Comentários

  • Avatar
    MARCELINO DOS SANTOS SILVA

    Boa tarde,

    Caso não haja cadastro para o cliente, é lido o cadastro mestre?

    0
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  • Avatar
    Maykon Luz

    Boa tarde Marcelino.

    Caso não haja cadastro do item cliente, o processo irá utilizar os dados do item, gerados na nota fiscal (FAT_NF_ITEM).

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