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Dúvida
Como abater uma antecipação a uma duplicata quando existe o módulo de Câmbio?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Câmbio (MEC) - Versão 12
Solução
O abatimento de antecipação a duplicata é feita nos próprios módulos em que os títulos se encontram: Contas a Pagar ou Contas a Receber, através de uma das rotinas abaixo:
Contas a Pagar:
- Vincular Antecipações - prgfin/apb/apb713aa.r: selecionar a antecipação, clicar no botão Atualiza, selecionar a duplicata e clicar no botão OK.
- Pagar via Caixa ou Cheque - prgfin/apb/apb711aa.r: criar um lote, selecionar a duplicata, modificar o item do lote, clicar no botão Antecipação e vincular a antecipação. Ao atualizar o lote será efetivado o abatimento. Lembrando que o valor do pagamento informado na duplicata deve ser o mesmo valor do abatimento.
- Pagar via Borderô - prgfin/apb/apb710aa.r: criar um borderô, selecionar a duplicata, modificar o item do lote, clicar no botão Antecipação e vincular a antecipação. Ao confirmar o borderô será efetivado o abatimento. Lembrando que o valor do pagamento informado na duplicata deve ser o mesmo valor do abatimento.
Contas a Receber:
- Conciliação DNI's/Antecipações do Contas a Receber - prgfin/acr/acr521za.r: selecionar a antecipação e duplicata e clicar no botão Calcular.
- Liquidar Título do Contas a Receber - prgfin/acr/acr726aa.r: criar um lote, selecionar a duplicata, modificar o item do lote, clicar no botão Abat Antecip e vincular a antecipação. Ao atualizar o lote será efetivado o abatimento. Lembrando que o valor de liquidação da duplicata deve ser zero após efetuar o vínculo da antecipação.
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