Dúvida
Como gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139?
Ambiente
WinThor - Material de Construção - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139 - Digitar Orçamento de Venda realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do Cliente;
1.1. Selecione o Cliente e clique Pesquisar;
1.2. Na planilha apresentada selecione a opção S na coluna Tp.5 e pressione seta para baixo.
2. Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;
2.1. Clique Incluir;
2.2. Informe a Cobrança, a taxa de juros no campo Tx. Juros e o Nível de Venda;
2.3. Marque as opções Comissão e Utilizar taxa cadastrada na cobrança;
2.4. Clique Gravar.
3. Acesse a rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;
3.1. Clique Incluir;
3.2. Informe o Código do plano de pagamento na aba Informações, a Descrição e a coluna da tabela de preços no campo Col. tabela de preços;
3.3. Marque o Tipo parcelamento, e informe os campos e filtros conforme a necessidade;
3.4. Marque a opção Bonificação na caixa Tipo prazo da aba Restrições;
3.5. Informe o Tipo de Venda na aba Opções;
4. Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de Tributação;
4.1. Clique Pesquisar e selecione a figura tributária que esta vinculada ao produto que deseja incluir no pedido na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;
5. Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;
5.1. Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;
5.2. Clique Confirmar.
6. Acessar rotina 4139 - Digitar Orçamento de venda;
6.1. Informe o Código do cliente;
6.2. Selecione a Filial de Venda e o a opção 5 ( bonificação) no filtro Tipo Venda;
6.3. Na caixa Condições de Pagamento selecione a opção BNF - BONIFICAÇÃO no filtro Cobrança;
6.4. Informe o Código do Produto e a quantidade no campo Qtde e clique o botão
para incluir o item;
6.5. Clique Gravar.
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