2.1. Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique o botão Importação;
2.2. Na tela Opções de tipos de importação, selecione a opção 01 - Nota fiscal eletrônica e clique Avançar;
2.3. Na tela Tratamento de nota fiscal importadas, marque as opções:
- Nota fiscal na unidade master
- Utilizar fator de conversão da rotina 253;
2.4. Na aba Pesquisar XML, clique o botão de três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;
2.5. Clique o botão Carregar arquivo;

2.6. Na aba Dados do Arquivo a Ser Importado, confira todos os dados e clique o botão Validar;

2.7. Na tela Geração da nota fiscal, clique o botão Gerar;
2.8. Na tela de Confirmação, clique o botão Ok, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.
Importante
O fator de conversão é equivalente a quantas unidades de venda serão compradas. Neste momento, será gravada a pré-entrada com o fator de conversão, conforme cálculo abaixo:
Preço de compra / Fator de conversão
Quantidade * Fator de conversão
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