Dúvida
Quais os procedimentos para lançamento de Nota Fiscal de Saída do Tipo de Complemento de Preço?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento- Todas as versões.
Solução
Verifique o vídeo How To do processo: How To | MP - SIGAFAT - Complemento de Preço/Quantidade
Realize o procedimento abaixo para incluir a nota de complemente de preço:
1. Insira o Pedido de Venda (MATA410);
2. Altere o campo "Tipo Pedido (C5_TIPO)" para "Compl. Preco/Quantidade";
3. Informe o Cliente(C5_CLIENTE);
Caso o Completo é nota fiscal faturada que utilizou a entidade Fornecedor, é necessário cadastrá-lo como Cliente pra realizar o complemento de preço/ valor.
4. Altere o campo "Tipo Compl. (C5_TPCOMPL)" para "Preço";
5. Informe o produto;
6. Informe o valor do complemento de preço nos campos "Prc Unitario (C6_PRCVEN)" e "Vlr.Total (C6_VALOR)", preço unitário e valor total devem estar iguais;
7. Insira o número da nota de origem no campo "N.F.Original (C6_NFORI)" e preencha os campos "Serie Orig." e "Item NF. Orig" ;
Caso o complemento não seja da entidade Fornecedor, há possibilidade buscar pela tecla [F4] no campo "C6_NFORI".
8. Após confirme e fature a nota.
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