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Dúvida
O que fazer quando valor do pedido digitado na 316 - Digitar Pedido de Venda, estiver diferente na 2075 - Frente de Caixa ao realizar a geração de Nota Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
Quando valor do pedido digitado na 316 - Digitar Pedido de Venda, estiver diferente na 2075 - Frente de Caixa ao realizar a geração de Nota Fiscal, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque o parâmetro 2384 - Definir o tipo de documento na venda com Sim.

2. Em seguida abra a rotina 316 - Digitar pedido de venda, insira o código do cliente e tecle F10. Será apresentada a tela Tipo de documento, escolha a opção Cupom Fiscal.

3. Após emitir o mapa de separação na rotina 938- Emitir Mapa de Separação por Rua, realize a importação do pedido na rotina 2075 - Frente de Caixa. Digite a opção N para emissão de nota e dessa forma não haverá diferença de valores de pedido entre as duas rotinas.

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