Dúvida
Na rotina 202, como funcionam os campos % Desp. Financ. (Vendor) e Calcular Vendor por?
Ambiente
Winthor - Compras - A partir da versão 29
Solução
Para saber como utilizar este campo, basta seguir as orientações abaixo.
O processo do vendor envolve as rotinas 202-Cadastro do Fornecedor, 220-Digitar Pedido Compra, 1301-Receber Mercadoria e o acréscimo de custo informados nas rotinas 202 e 220, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar.
A taxa de vendor das parcelas do contas a pagar poderá ser calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item da rotina 220 ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202.
Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 funcionam de acordo com o cálculo do vendor.
Para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 202 e marque a opção Manutenção de registro;
2. Preencha os filtros conforme a necessidade e clique Pesquisar;
3. Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique;
4. Na tela de manutenção, caixa 4.2-Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor)

5. No filtro Calcular vendor por selecione a opção Prazo de pagamento (S), Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).

Os cálculos desses campos são definidos conforme segue:
Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
- Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: ({Base} (((% Desp. financ. (Vendor) / 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100

- Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor / 100
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:
- (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)
- Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100
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