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Dúvida
Como utilizar a configuração fiscal para calcular IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados de acordo com a nota de referência?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
Quando é emitida a remessa de consignação, o valor do IPI é destacado na nota fiscal, mas não é cobrado do cliente, devido a nota de remessa da mercadoria não gerar duplicata. A cobrança da mercadoria é efetuada posteriormente na venda.
Nessas vendas deverá ser cobrado o valor do IPI mas não deve ser destacado o imposto novamente. Para isso segue configuração fiscal:
No VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal incluir a configuração fiscal para o tributo IPI, utilizando a natureza de operação que será utilizada na venda da mercadoria, que é natureza de operação que irá gerar duplicatas. Deixe o campo Alíquota = 0 e o campo Incidência = Isenta ou outros. No campo Docum Refer deixe como S.
Após passar pelo campo Aplicação será aberta a janela de Documentos de Referência, nessa janela informe no campo Refer = valor_tributo e no campo Ação = 5 - Manter config. atual e aplicar campo refer como acréscimo/desconto.
Para que seja acrescido o valor do IPI, deixe como Acréscimo - Nota Fsical.
Saiba mais
Em casos de entrega futura, pode ser necessário cobrar o IPI na venda, porém destacá-lo nas remessas, para isso verifique o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Configuração fiscal para calcular IPI como despesa acessória na venda e destacado na remessa em uma entrega futura
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