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Dúvida
Como parametrizar o alterador de devolução de mercadoria para integração com o Contas a Pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos ;
1. Acesse o menu Sistema, Configuração, Parâmetros do Sistema;
2. Clique em Editar, aba Integração, e em Tipo de Nota Devolução, marque a opção Alterador, e em Alterador para NF de Devolução, selecione o Alterador Previamente Cadastrado no Contas a Pagar e clique em Confirmar.
IMPORTANTE:
- Para o procedimento de Cadastro de Alteradores, acesse o artigo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar o cadastro de alteradores
- A opção "Nota de Crédito" existe para utilização em Portugal. No Brasil, não é utilizado este tipo de nota junto ao fornecedor;
- Com o sistema parametrizado, ao lançar a nota de devolução, um alterador de igual valor será integrado ao CAP, abatendo do saldo total da nota de recebimento da mercadoria.
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