Dúvida
Como contabilizar a folha de pagamento por Centro de Custo?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - A partir da versão 12.1.17
Solução
1) Calcule a folha de pagamento (no exemplo abaixo, teremos 3 funcionários cadastrados em 3 centros de custos diferentes):
2) Configure um lançamento padrão para atrelar as verbas que deverão ser integradas ao processo de contabilização. Neste exemplo, configuramos um lançamento padrão e amarramos no campo RV_LCTOP do cadastro das seguintes verbas, 112, 417, 419, 708, 748 , 749. (Atualizações-> Definições de cálculo-> Verbas-> Aba contabilização-> Campo Lcto Padrão).
Importante: Os lançamentos padrões configurados nos prints abaixo servem apenas para ilustrar o processo. Realize a configuração de acordo com a regra de negócio da sua empresa. Caso não tenha conhecimento na utilização do cadastro de Lançamento Padrão, solicite ao seu agente de relacionamento Totvs a visita de um analista in loco para avaliação.
Mais informações para configuração de lançamento padrão, acesse:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021101152-MP-GPE-Como-configurar-Lan%C3%A7amento-Padr%C3%A3o-para-Folha-de-Pagamento-do-Protheus-?source=search
3) No ambiente Gestão de Pessoal , acesse Miscelânea-> Fechamentos -> Contabilização:
4) Quando configurado no grupo de perguntas Mostra lançamento = SIM, os lançamentos de verbas contabilizadas serão apresentados na tela de acordo com a configuração do lançamento padrão por ordem de centro de custos:
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