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Dúvida
Quais os parâmetros validados para liquidação automática da ordem e pedido de compra no recebimento de materiais?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12
Solução
Quando houver o recebimento da ordem e pedido de compra no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais, existem algumas parametrizações que são validadas para que os mesmos sejam liquidados automaticamente no momento da contagem da nota no SUP0530/SUP0331 - Contagem do Item.
São estes:
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SUP1190 - Validação física nos campos Consiste divergência quantidade = S-Sim e Percentual aceito (+,-), onde este último indica o percentual para mais ou para menos que terá a ordem de compra para liquidação.
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VDP0815/VDP10000 - Cadastro de Fornecedores opção Informações Complementares, campo Liquida ordens de compra indica se a ordem de compra deve ser liquidada, caso esteja dentro dos limites de percentuais de tolerância de divergência de quantidade. Este percentual é associado à ordem de compra ou a empresa no SUP1190.
Opções:1 - Entre previsto e previsto mais diferencial aceitável: A ordem de compra é liquidada somente se a quantidade total já entregue for maior ou igual à quantidade solicitada mais o percentual de tolerância aceitável;2 - Entre previsto mais diferencial aceitável e previsto menos diferencial aceitável: A ordem de compra é liquidada sempre que a quantidade total já entregue estiver de acordo com a quantidade solicitada, representando o percentual de tolerância aceitável para mais e para menos;3 - Liquidação manual: A ordem de compra é liquidada manualmente no SUP1582 - Manutenção de Pedidos de Compra na opção 5_liquida_P.C ou no SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra opção Eventos - Liquidar Pedido. -
SUP6510/SUP22002 - Designação de Fornecedor opção Manutenção - Informações adicionais (Alt + I), campo Percentual aceito de divergência funciona como o campo Percentual aceito (+,-) do SUP1190, porém pode ser aplicado somente para a ordem de compra em questão. E o campo Considera ordem como liquidada? que funciona conforme o campo Liquida ordens de compra do VDP0815/VDP10000, neste caso também pode ser aplicado somente para a ordem de compra.
Opções:
1 - Entrega entre previsto e previsto mais diferencial aceitável;
2 - Entrega entre previsto mais diferencial aceitável e previsto menos diferencial aceitável;
3 - Liquidação manual.
Quando no cadastro do fornecedor não há parametrização para liquidação da ordem e pedido de compra, o SUP6510/SUP22002 assume a opção 2 no campo Considera ordem como liquidada?.
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SUP0660/SUP50002 - Operações de Estoque. No momento da contagem da nota, também é verificado o parâmetro OC/PV - Ordem de compra/Pedido de venda da operação do estoque relacionado a nota de entrada. Indica a forma que deve ser considerado o saldo das ordens de compra em relação a entrada e devolução de mercadorias.
Opções:
1 - Diminui o saldo da ordem. Utilizado no momento da contagem e cancelamento de contagem para itens recebidos contra pedido de compra;
2 - Aumenta o saldo da ordem. Utilizado no momento da devolução e cancelamento de devolução para itens recebidos contra pedido de compra;
3 - Não atualiza o saldo da ordem.
- Se a ordem de compra não possui quantidade informada, somente valor, como nos casos de serviço, é necessário que tenha programação de valor cadastrado no SUP6510/SUP22002 opção Controle Valor. Neste caso a liquidação da ordem de compra considera o valor recebido na nota e com os mesmos parâmetros informados acima.
Saiba mais
A inclusão da ordem de compra define o campo Considera ordem como liquidada com opção 2, depois na designaçao da ordem pode ser atualizado conforme parametrizado no cadastro do fornecedor, ou alterado manualmente na ordem. Mais informações no artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Inclusão de ordem de compra com tipo de liquidação 1 ou 3
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