Dúvida
Como realizar uma devolução ao fornecedor de vários itens relacionados a várias notas?
Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para realizar uma devolução ao fornecedor de itens relacionados a várias notas siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução, Série, Data Devolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução;
2. Realize a inclusão dos itens na aba Dev. Avulsa;
3. Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação;
4. Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento;
5. Clique Gravar Devolução.
6. Em seguida na janela Notas fiscais de entrada selecione a(s) nota(s) referentes aos itens a serem devolvidos;
7. Clique Confirmar.
Importante
Ao realizar a gravação será apresentada para que sejam incluídas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão.
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