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Dúvida
Como vincular um pedido de compras de outro fornecedor a entrada por XML?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, siga as orientações abaixo:
1. Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
2. Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido.

3. Escolha o pedido desejado e vincule a entrada realizada e finalize o processo de entrada da nota.
Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal cadastrado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor para este fornecedor.
Importante
- O campo Cod. Fornec. Princ. da rotina 202 deve estar preenchido com o código do fornecedor responsável pelo pedido de compras, que importou o XML. O processo de importação poderá ser realizado normalmente por meio da rotina 1301 - Receber Mercadoria.
- A rotina 1309 realizará a validação dos seguintes dados para o pedido de compra: tipo de pedido igual a Master ou Venda, mesma Filial e saldo do pedido válido para a entrada.
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