Dúvida
O que fazer ao se deparar com saldo final de ano anterior diferente do início do outro ano?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 21 - Contábil - A partir da versão 30
Solução
Ao se deparar com saldo final de ano anterior diferente do início do outro ano, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 2106 e crie a configuração do ano seguinte Manualmente, caso ainda não foi configurado. Para mais informações acesse Como incluir uma filial na configuração de um exercício existente na rotina 2106;
2. Confira se as filiais de ano anterior são as mesmas da configuração atual. Obrigatoriamente precisam ser iguais;
3. Acesse a rotina 2118 - Inicialização do Saldo e selecione a Matriz e marque a flag transferir filiais da matriz selecionada conforme configuração na 2106 ;
4. Informe o Ano anterior que no caso seria 2020 pois assim, o saldo final de ano anterior 2020 será automaticamente transferido para o início do ano seguinte;
5. Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem Confirma inicialização de saldo para a Matriz e filiais selecionada, clique Sim;
6. Aguarde a barra carregar completamente e clique OK.
Importante:
Ao finalizar todas as filiais conforme seu exercício anterior valide no balancete o saldo final, por exemplo, de 2020 automaticamente será o inicio de 2021.
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