Dúvida
O que fazer para rebaixar o custo utilizando a quantidade de entrada para calcular os custos?
Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Ao realizar entrada informando a quantidade de bonificação dentro do item na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, a rebaixa de custo é efetuada da quantidade digitada dentro do item. Para isso existem três formas, conforme segue, na tela Itens do Pedido de Compra, caixa Bonificação com a opção Produto Bonificado desmarcada:
- Se for preenchido o campo Dinheiro será gerada uma verba, que pode ser recebida na rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro ou 1804 - Baixar verba fornec. desc. financ. e o valor da rebaixa será realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado no campo mencionado.
- Caso seja preenchido o campo Mercadoria será gerada uma verba com um pedido de produto bonificado, que será recebida na rotina 1301 = Receber mercadoria no momento da entrada do pedido bonificado e o valor da rebaixa será realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado no campo mencionado.
- Se for preenchido o campo Outros será gerada uma verba, com um pedido de produto bonificado que será recebida na rotina 1301 no momento da entrada do pedido bonificado e o valor da rebaixa será realizado sobre a quantidade do item recebido que está sendo informado no campo mencionado. Este campo é utilizado para a rebaixa do item utilizando outro produto como mercadoria bonificada. Para preencher este campo é necessário o processo abaixo:
1. Após lançar o pedido de compras na tela de itens ainda clique o botão Bonific. Indeniz e aparecerá a tela para ser preenchido o produto que será utilizado na rebaixa e o item que será rebaixado;
2. Na opção Produto Bonificado preencha o produto que será bonificado, informe a quantidade da bonificação no campo Qtde e clique o campo Lista Produto;
3. Selecione o produto a ser utilizado para rebaixa do produto bonificado.
Importante
Para ser definido o tipo da verba que será criado, antes de iniciar o pedido de compra na rotina 220, aba Parâmetros, filtro Tipo da Verba Outras, selecione a opção desejada (Dinheiro ou Mercadoria).
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