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Dúvida
Qual é o processo para contabilizar lançamentos pela conta contábil vinculada à conta gerencial por meio da rotina 570?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 21 - Contábil - A partir da versão 30
Solução
Para realizar a integração do pagamento de uma despesa pela conta contábil vinculada à conta gerencial por meio da rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, é necessário que a regra esteja parametrizada pelo código da conta da receita (CODCONTARECEITA).
Após realizar a alteração na regra, é necessário integrar os lançamentos novamente por meio da rotina 2130.
Verifique as seguintes situações:
- Se a regra não estiver com a configuração acima, a contabilização será pela conta contábil vinculada ao Tipo de Parceiro quando o lançamento possuir a informação do Tipo de Parceirocomo Fornecedor, Cliente, RCA e Motorista,
- Quando o lançamento possuir a informação com Tipo de Parceiro igual a Outros, a contabilização será pela conta contábil vinculada à conta gerencial por merio da rotina 570.
Importante
Ao realizar a alteração na regra por meio da rotina 2129 - Cadastro de Regra de Contabilidade, todos os lançamentos serão integrados pela conta gerencial, até os que possuírem informação do Tipo de Parceiro.
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