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MPN - FLY FIRST - Pedido de venda/Orçamento

Dúvida
Como incluir um pedido de venda ou orçamento

Ambiente
Faturamento - Fly01 FIRST - Todas as versões

Solução

1. Para realizar o procedimento de pedido de venda, acesse, Faturamento > Atualizações > Pedido de venda/Orçamento e no canto inferior, clique em Incluir;

2. Selecione a opção Pedido de venda;

3. O sistema irá apontar uma numeração para o pedido, caso deseje alterar o  campo com outra numeração é possível. Deixe o campo “Tipo” como “Normal” e localize a pessoa clicando na lupa ou o F3 no teclado;

4. Feito isso, selecione os produtos que irão compor o pedido de venda, depois informe sua quantidade e a TES que será utilizada eventualmente no documento quando for faturado;

5. Na aba “Títulos a receber”, informe a Condição de pagamento e a categoria financeira

6. Após selecionar a condição de pagamento, confirme o pedido de venda;

7. Se tiver necessidade de realizar a impressão, acesse, Ações relacionadas > Imprimir, e selecione as informações do pedido como número e data de emissão, feito isso, confirme e imprima o pedido de venda;



Orçamento 

1. Para realizar o procedimento de orçamento, acesse, Faturamento > Atualizações > Pedido de venda/Orçamento e clique em Incluir;

2. Selecione a opção Orçamento;

3. Ao acessar, preencha as informações, se necessário altere o número do orçamento, preencha o campo Pessoa, feito isso, preencha o campo produto com sua quantidade e preço unitário;

4. Feito isso, confirme o orçamento.  Se optar por realizar a impressão do mesmo, basta acessar Ações relacionadas > Imprimir, e selecione as informações do orçamento como número e data de emissão, feito isso, confirme e imprima o orçamento. 

 

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