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Dúvida
Qual banco, agência e conta o sistema considera para retorno de arquivo CNAB?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - CNAB - Todas as versões
Solução
No padrão, os dados bancários para o retorno de cobrança seguem na seguinte ordem:
1) Parâmetros de Bancos (FINA130) na aba: Outros.
EE_CODOFI = Banco Oficial
EE_AGEOFI = Agência Oficial
EE_CTAOFI = Conta Oficial
2) Do Portador do Título:
1- E1_PORTADO = Banco
2- E1_AGEDEP = Agencia
3- E1_CONTA = Conta
3) Dos parâmetros da rotina Retorno de Cobrança(FINA200):
Caso o ponto de entrada F200PORT seja utilizado, segue abaixo como o sistema considera o banco:
A) Na utilização do ponto de entrada: F200PORT retorne .T. – Sistema se comporta exatamente como o padrão descrito acima.
B) Na utilização do ponto de entrada F200PORT retorno .F. – O sistema desconsidera o Banco, Agencia e Conta informado nos campos: Banco Oficial, Agência Oficial, e Conta Oficial no cadastro Parâmetros Bancos e o Portador do título.
Nesta configuração são considerados unicamente os parâmetros da rotina.
Saiba mais
F200PORT - Definição de banco na baixa
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