Dúvida
Como inserir instrução de desconto em boletos padrão CNAB 400 com cobrança registrada?
Ambiente
Winthor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para inserir instrução de desconto em boletos padrão CNAB 400 com cobrança registrada, o desconto financeiro a ser inserido precisa ser cadastrado primeiramente na rotina 308 de forma separada para cada cliente. Em seguida, é necessário emitir o boleto bancário e gerar o arquivo remessa, conforme os procedimentos abaixo:
Cadastro de Desconto Financeiro
1. Na rotina 308, informe o Cliente e o CNPJ/CPF;
2. Preencha os demais campos, conforme a necessidade e clique Pesquisar;
3. Informe o percentual de desconto no campo %Desc.Fin.;
4. No campo Tratamento Desc. Financeiro informe como será tratado, sendo: AV - Avista, DV - Até o vencimento e DF - Até X dias anterior/posterior a data do vencimento;
5. Caso tenha selecionado o tratamento DF, informe a quantidade de dias no campo Qtde dias % Desc. Financ.;
6. Em seguida, pressione no teclado a seta para baixo para salvar as alterações.
Emissão de Boleto Bancário
1. Na rotina 1504, informe a Filial e o Cliente;
2. Preencha os demais campos para gerar os dados do boleto e clique Pesquisar;
3. Na aba Gerar Boleto, selecione o boleto desejado e marque a opção Gerar Linha Digitável com Valor Bruto;
4. Clique o botão Gerar Dados do Boleto - F10;
5. Para imprimir o boleto, clique Imprimir Boletas - F12.
Gerar o Arquivo Remessa
1. Na rotina 1521, selecione a operação desejada e clique duas vezes sobre ela;
2. Nas posições 174 até 179, informe na linha abaixo os dados do desconto que irão para o arquivo remessa:
- Seção I >> Linha 2 >> Coluna 174 >> informe T no campo TipoCampo, informe 6 no campo Tamanho, e informe DMADESCONTO no campo Texto.
3. Nas posições 180 até 192, informe na linha abaixo os dados do desconto que irão para o arquivo remessa:
- Seção I >> Linha 2 >> Coluna 180 >> informe T no campo TipoCampo, informe 13 no campo Tamanho, e informe MDESCONTO no campo Texto.
Pronto! Se existir o desconto, o mesmo será enviado para o banco através do arquivo remessa, que após ser validado, permitirá que o cliente realize o seu pagamento.
Importante
- Isso fará com que a linha digitável do boleto valide o valor total, pois o desconto informado será priorizado até o vencimento. Caso o boleto vença, esse desconto não será considerado no ato do recebimento.
- Quando o arquivo vai para o banco, ele fará a validação dos dados informados nessa linha. O banco então, entenderá que essa linha é destinada para informar a Data limite para concessão de desconto, onde: D = dia, M = mês, A = ano >> DMADESCONTO.
- Quando o arquivo vai para o banco, ele fará a validação dos dados informados nessa linha. O banco então, entenderá que essa linha é destinada para informar a variável que buscará o Valor do desconto, onde: M = mês >> MDESCONTO.
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