Dúvida
Nota complemento de despesas acessórias (frete, seguro,despesa) da nota de devolução de compra.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
Para solucionar realize os seguintes passos:
1º Cadastrar o Fornecedor no cadastro de Clientes (MATA030) (Para que esta entidade seja considerada no Pedido do Tipo Complemento);
2º Incluir Pedido de Venda do Tipo = C - Complemento de Preço para este Cliente ;
3º Cadastrar um Produto para menção na Nota (Exemplo: "Produto Frete") e registrar no Pedido de Vendas;
4º Utilizar um TES (MATA080) que não movimenta estoque, porém, gera título no Financeiro;
5º Deixar o campo de Quantidade em branco, e preencher os campos C6_PRCVEN e C6_VALOR com o mesmo Valor (O valor da despesa / do frete / do seguro)
6º Digitar manualmente nos campos C6_NFORI e C6_SERIORI os números de Nota e Série Originais (A nota de Devolução);
7º Finallizar, liberar e faturar a nota de saída (MATA461).
OBS: O procedimento apresentado é uma forma paliativa pois se não desejar cancelar e excluir a nota fiscal para emitir corretamente.
Saiba mais:
Emitir uma Nota de Complemento para uma Nota de Devolução de compra
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