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Dúvida
Como dar entrada em nota de brinde ou bonificação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
O Recebimento não tem tratamento específico para nota de bonificação, abaixo seguem algumas alternativas para a entrada desse tipo de documento. Porém, a contabilização não irá refletir como ocorre com o Faturamento, que possui tratamento.
1ª Alternativa:
Primeira sugestão para o caso seria digitar a nota para item débito direto - onde a conta de aplicação pode ser uma conta transitória de brinde informada também na tela inicial como transitória da nota. Em seguida fazer a entrada apenas da quantidade no Estoque, sem o valor de forma que não afete o custo através de CE0220 - Transações Diversas Estoque, por exemplo.
2ª Alternativa:
Fazer entrada normal e estornar o valor por CE0220.
3ª Alternativa:
Parametrizar o programa CD0606 - Cadastro de Natureza de Operação para não gerar duplicatas.
No programa RE1001 - Manutenção de Documentos não informar a transitória de fornecedor, informar a conta que receberá crédito, também parametrizar para baixar Estoque.
Para quantidade e valor, o Recebimento exige que informe porque está aumentando Estoque. Informar os impostos, caso possua.
Também pode digitar a nota fiscal direto em Obrigações Fiscais.
A quantidade informar através de CE0220.
Os impostos também informar via TD - Transação Diversa, caso possua.
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