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RH - Linha Protheus - GPE - UPDBIRFER - Criação e cadastro dos Ids 1562, 1722 e 1723

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Dúvida
Criação e cadastros dos Ids 1562, 1722 e 1723

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Ponto Eletrônico - Todas as versões

Solução
Quando o funcionário possui férias no mês, o cálculo de férias é gerado no evento S-1210 como tipo de pagamento 7 e também é gerado as verbas de férias no evento S-1200. Isso está correto, pois é necessário para a apuração correta do INSS.

Porém, a base de IRRF de férias, o abono pecuniário e a dedução da previdência oficial acabam ficando duplicadas no retorno do evento S-5002 pois o sistema do eSocial também considerou as verbas de férias enviadas no evento S-1200, além da enviada no evento S-1210, na apuração da base de IRRF.

Efetuado a criação do Id de cálculo que serão gerados no cálculo da folha.
1562 - Base de IRRF Férias s/ dedução 
1722 - Informativa Dedutora do Abono Férias 
1723 - Informativa da Dedução INSS Base IR Férias

Após as substituições das verbas de férias em 2026 somente o ID 1722 continuará sendo gerado no S-1200 FOL. Os identificadores 1562 e 1723 devem ter incidencia IRRF 9 para 2026. 

A verba de Id 1562 tem o objetivo de deduzir os valores de provento de férias da base de IRRF de férias quando for efetuado o envio do evento S-1200. Essa verba será composta pela somatória das verbas de provento de férias com incidência para IR e não irá alterar o líquido de folha do funcionário por se tratar de base e por não ter incidências para folha. Dessa forma, tanto a base de INSS quanto a base de IRRF apurados pelo eSocial ficarão corretos.

  • Para a geração do ID 1562, o sistema vai considerar apenas as verbas que são do tipo provento e com SIM para IR.
    O fonte fará uma validação para pegar as mesmas verbas que estão na SRD e SRR e após isso validará as verbas que são do tipo provento e com SIM para IR, então a soma do valor leva no ID 1562
     

A verba deverá ser cadastrada com natureza informativa 9989, de tipo base (desconto) para ser utilizada como Informativa Dedutora no eSocial e com incidência 13 para IR, para ser deduzida da base de IRRF de férias quando efetuado o envio do evento S-1200.
 


A verba de Id 1722 tem o objetivo de deduzir os valores de abono pecuniário quando for efetuado o envio do evento S-1200. Essa verba será composta pela somatória das verbas de provento de abono pecuniário (Ids de cálculo 0074, 0079, 0094, 0095, 0205, 0206, 0207, 0208, 0622, 0623, 0632, 0633, 0634, 0635, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1330, 1331, 1407, 1408, 1409, 1410, 1416, 1417, 1418, 1419, 1450 e 1451 ou campo RV_REFABON, se existir, configurado com 1) sem incidência para IR e não irá alterar o líquido de folha do funcionário por se tratar de base e por não ter incidências para folha. 
 

A verba deverá ser cadastrada com natureza informativa 9989, de tipo base (desconto) para ser utilizada como Informativa Dedutora no eSocial e com incidência 75 para IR, para ser deduzida da base de abono pecuniário quando efetuado o envio do evento S-1200.

 

A verba de Id 1723 tem o objetivo de deduzir o valor da dedução de INSS da base de IR de Férias quando for efetuado o envio do evento S-1200. Caso seja a verba do Id de cálculo 0168 que possua incidência 43 para IR, o valor dessa verba será considerado para a geração da verba de ID 1723; caso seja a verba de Id de cálculo 0065 que possua incidência 43 para IR, é o valor dessa verba (e não o valor da verba do Id 0168) que será considerado para a geração da verba de Id 1723. Além disso, a verba do Id 1723 não irá alterar o líquido de folha do funcionário por se tratar de base e por não ter incidências para folha. 
 

A verba deverá ser cadastrada com natureza informativa 9989, de tipo base (provento) para ser utilizada como Informativa no eSocial e com incidência 43 para IR, para ser somada (já que a dedução é um desconto) à base de dedução da base de cálculo do IR de Férias quando efetuado o envio do evento S-1200.


Por exemplo, segue abaixo como ficaria o cálculo de folha do funcionário com férias partidas:
 

Id de Cálculo
Descrição
Valor
0072 Férias R$ 2.000,00
0073 Férias Mês Seguinte R$ 2.000,00
0077 1/3 Férias R$ 700,00
0078 1/3 Férias Mês Seguinte R$ 700,00
0082 Média de Horas R$ 100,00
0083 Média de Horas Mês Seguinte R$ 100,00
0065 INSS Férias R$ 252,00
0168 Dedução INSS Base IR Férias R$ 504,00
0205 Abono Mês Seguinte R$ 2.000,00
0206 1/3 Abono Mês Seguinte R$ 700,00
0232 INSS Férias Mês Seguinte R$ 252,00
0633 Média de Horas Abono Mês Seguinte R$ 100,00
1562 Base de IRRF Férias s/ Dedução R$ 5.600,00
1722 Informativa Dedutora do Abono Férias R$ 2.800,00
1723 Informativa da Dedução INSS Base IR Férias R$ 504,00

 

Por exemplo, segue abaixo como ficaria o cálculo de folha do funcionário no segundo mês das férias:
 

Id de Cálculo
Descrição
Valor
0065 INSS Férias R$ 252,00
0072 Férias R$ 2.000,00
0074 Abono R$ 2.000,00
0077 1/3 Férias R$ 700,00
0079 1/3 Abono R$ 700,00
0082 Média de Horas R$ 100,00
0164 Fer. Pag. Mês Ant. R$ 2.548,00
0622 Média de Horas Abono R$ 100,00
1449 Abo. Pag. Mês Ant. R$ 2.800,00
1562 Base de IRRF Férias s/ Dedução R$ 2.800,00
1722 Informativa Dedutora do Abono Férias R$ 2.800,00


Atenção: Dedução INSS Base IR Férias

A verba de ID 0168 NÃO transita no segundo mês de férias, como ocorre com as verbas de férias e abono, pois não existe verba de dedução de INSS da base de IR de férias de mês seguinte.

Dessa forma, no segundo mês de férias NÃO haverá a geração da verba de ID 1723 pois não haverá necessidade de efetuar dedução desse valor na declaração para o eSocial.

Importante
Também foi disponibilizado o rdmake UPDBIRFER que irá efetuar o processamento de todos os funcionários que tiveram férias, conforme filtro definido na geração (filial, matrícula e período de/até), para gerar as verbas de ID 1562, 1722 e/ou 1723 no movimento acumulado (tabela SRD) do funcionário.

Para a utilização da rotina, deverá ser efetuado a inclusão manual no menu do módulo SIGAGPE, cadastrando o item como função de usuário.

Ao término do processamento, o log de ocorrências irá listar as verbas que foram geradas para cada funcionário, separados por Filial, Matrícula e Período.


IRRF Férias

A verba de IRRF de férias deixou de ser gerada no recibo de pagamento da folha ao efetuar a geração do evento S-1210, conforme documentação disponível na atualização do link: 3453497 DRHESOCP-6830 S1210: Ajuste para não levar valores de IR de férias no demonstrativo de pagamento da folha.


Saiba Mais
Boletim técnico: DT Criação Ids 1562, 1722 e 1723
RH - Verbas

 






 

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