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TL - FISC - Nota Fiscal de Saída - Uso e Consumo

Dúvida
Como criar uma nota fiscal de uso e consumo no TOTVS Retaguarda?

Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução

Caminho: Aba Fiscal > Notas fiscais > Novo> Documento Fiscal.

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1. Preencha a Capa do Documento com as informações abaixo destacadas como obrigatórias;

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  • Unidade de Negócio: Deve ser preenchido a loja em que será realizada a Entrada da Nota Fiscal.
  • Tipo de Documento: Selecione o tipo de documento de Baixa Estoque para Uso Consumo, ou similar.
  • Modelo: Deve ser preenchido com o modelo Nota Fiscal Eletrônica.
  • Destinatário – Unidade de Negócio: Deve ser inserida a própria loja.
Observação: Verifique com seu contador qual o CFOP deve ser utilizado para esta operação. O CFOP fica vinculado ao Tipo de Documento, confirme se o selecionado atende suas necessidades. Caso não, é possível cadastrar um novo Tipo de Documento para utilização. Verifique com o responsável por cadastro de sua rede, ou crie um novo, seguindo os passos no Link: TL - FISC - Novo Tipo de documento Fiscal


2. Adicionar os produtos que contemplarão a Nota fiscal;

Na guia Itens/Totais, clique em Editar Itens do Documento;

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Na Manutenção de itens de Documento fiscal selecione Adicionar para incluir os Produtos que compõe a Nota Fiscal;

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  1. Cod.Produto: Nesse campo deve ser inserido o produto. Você também pode localizar o produto pela Descrição clicando no botão representado por três pontos.  
  2. Un. Conv.: Tipo de medida do produto ex: Unidade, Caixa.
  3. Qtd.Conv: Quantidade de produtos a serem devolvidos.
  4. Vlr.Unit.Conv: Valor Unitário do produto.
  5. Vr. Unitário: Campo de preenchimento automático - Valor de cada item do produto será preenchido de acordo com o valor unitario (Vlr.Unit.Conv) e quantidade (Qtd.Conv).
  6. %Desc: Porcentagem de desconto caso exista algum.
  7. Vr. Desconto: Valor do desconto caso exista na venda.

 

3. Integrar e exportar;

Clique em Gerar Nota Fiscal. Isso faz com que a nota seja salva, integrada e exportada;

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Selecione a série e confirme exportação.

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Importante: Os próximos passos devem ser seguido apenas se você possuir a Integração com o DF-e em seu Pacote Comercial. Caso não possua, favor validar o XML da Nota Fiscal gerado no Passo 5 desse manual, no emissor gratuito, ou em um validador particular.

 

4. Confirmação de Integração da Nota Fiscal com o Sefaz;

Logo após exportar a Nota Fiscal o campo Situação integração NF-e apresenta como Não integrada;

Aguarde um período de aproximadamente 15 minutos, e será retornado o status do SEFAZ;

 

5. Exportar DANFE em PDF, ou XML;

Clique em Exportar Danfe para gerar o documento em PDF e salve na pasta de sua escolha, para impressão;

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Clique em Exportar para gerar o documento em XML e salve na pasta de sua escolha, para impressão;

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