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Dúvida
Como realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;
2. Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade;
3. Selecione a nota que será devolvida,
4. Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos;
5. Clique o botão Converter Item;
6. Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;
7. Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver,
8. Clique Confirmar.
9. Prossiga com a devolução da nota.
Importante
Se a DANFE for customizada deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente.
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