Dúvida
Como gerar o GNRE online na rotina 1065?
Solução
Para a geração do GNRE online na rotina 1065 – Geração arquivo GNRE, siga os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação e preencha os filtros conforme necessidade na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;
2. Na aba Resultado da Pesquisa-F6 selecione o tipo de tributação desejado e clique duas vezes;
3. Na tela de cadastro selecione a aba Substituição Tributária, caixa Substituição Tributária (definida na precificação), caixa Tipo de Cálculo GNRE e marque P – Próprio para que a ST seja agregada ao valor da nota fiscal ou C (Cliente) – para não agregar ST ao valor da nota fiscal;
4. Clique Gravar;
5. Acesse a rotina 1065, preencha os filtros e clique Avançar;
6. Selecione a versão do layout da GNRE 2.0. e UF do favorecido (Obrigatório a informação da UF), clique Avançar;
7. Na caixa Tipo do Layout, marque a opção GNRE Online;
8. Na caixa Tipo de Recolhimento da Guia marque conforme necessidade.
9. Na caixa opção de geração se marcado a opção "Gerar contas a pagar automaticamente" será gerado um titulo conforme parametrização anterior a qual poderá ser visto diretamente na rotina 750.
10. Clique o botão Avançar;
11 Na aba Substituição Tributária preencha os campos e filtros de acordo com o seguinte site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/index.html conforme seu estado.
12. Clique Avançar e, em seguida, importe o devido arquivo no site da GNRE Online informado acima.
Importante
A partir de 21/10/2020 o layout 1.0 será descontinuado pela SEFAZ sendo obrigatório o uso do layout 2.0.
Para a opção Gerar apenas uma Guia para cada NF que funciona da seguinte forma:
- Se marcada, será gerada apenas uma Guia para cada documento fiscal, ignorando o código de produto para a geração da GNRE informado na aba Substituição tributária da rotina 514.
- Caso esteja desmarcada, será gerada uma Guia para cada código de produto GNRE informado entre os produtos da nota, lembrando que a ordem de busca pelo código é: primeiro o código de produto para a geração da GNRE informado na rotina 514 (aba Substituição Tributária); depois o código de produto selecionado na rotina 1065.
- A rotina 1065 considera os dados cadastrados na rotina 514 e as informações gravadas no banco de dados. O processo de geração do contas a pagar automático, possui a finalidade de justificar para o financeiro que o dinheiro saiu do caixa. Independente do nome impresso (cliente ou remetente) todas as guias deverão sair pagas da empresa, para que ao retornar com os acertos o motorista devolva o valor das guias pagas.
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