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WINT - Como cancelar verba criada pela rotina 1302

Dúvida
Como cancelar verba criada pela rotina 1302?

Ambiente
WinThor - Compras - Aplicável a partir da versão 29

Solução
Ao realizar uma devolução ao fornecedor na rotina 1302 é possível gerar uma verba como forma de ressarcimento. O cancelamento dessa verba ocorre automaticamente quando é realizado o cancelamento da devolução, porém, existe um prazo para cancelamento dessa devolução, estabelecido pela Sefaz e ao descumpri-lo não será mais permitido realizar o cancelamento.

Sendo assim, serão necessárias as seguintes ações:  

  • Realizar novamente a entrada da mercadoria na rotina 1301Tipo igual a R- Ent. Simples Remessa;
  • Atualizar somente o custo contábil;
  • Não gerar contas a pagar, mas o estoque deverá considerar essas informações,
  • Ao realizar a entrada da mercadoria novamente para o processo de estorno da verba, realize os procedimentos abaixo:

Caso a verba tenha sido gerada em Mercadoria:

1. Acesse a rotina 1823-Alterar forma de pagamento de Verba, informe o Nº verba, o Fornecedor, e clique Pesquisar;

2. Selecione a verba desejada e dê duplo clique sobre ela;

3. Selecione a Forma de pagamento igual a Dinheiro, preencha o campo Obs e clique Confirmar

mceclip0.png

4. Feche a rotina e, em seguida, prossiga com o procedimento informado para verba em dinheiro.

 

Caso a Verba tenha sido gerada em Dinheiro deve ser executado o processo abaixo:

1. Acesse a rotina 1803, informe o Fornecedor e clique Pesquisar;

2. Selecione a verba desejada e clique Baixar;

mceclip1.png

3. Informe o valor a ser baixado na planilha, coluna Vlr. Baixa e preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

4. Marque o Tipo de Recebimento igual a Dinheiro, informe o Histórico caixa e clique Confirmar;

5. Acesse a rotina 631-Lançamentos de Despesas e Receitas e clique Incluir;

6. Selecione a Filial desejada e informe o número da verba ou documento no campo Num.Doc;

7. Defina o Valor a ser criado na despesa e marque o Tipo de Lançamento igual a Despesas;

8. Marque o Tipo de Parceiro como F-Fornecedor e informe o código do Fornecedor, no campo Parceiro;

9. No campo Caixa/Bco, informe o número do caixa gerado na rotina 1803 e preencha o campo Moeda com D,

10. Preencha o campo Cód. Conta com o motivo da despesa e clique Confirmar.

 

Saiba Mais
O motivo da despesa pode ser informado manualmente no campo Histórico. Se desejar marque a opção Emitir Recibo.

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