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Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Regerar Contabilização da Inclusão


Dúvida
Como realizar o estorno da contabilização de inclusão de lançamento(s) financeiro(s) no TOTVS Gestão Financeira?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.82.

Solução
Para realizar o Estorno da Contabilização de Inclusão, realize os seguintes passos:

  1. No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Contas a Pagar/Receber;
  2. Opção Lançamentos;
  3. Selecione o(s) lançamento(s) que deve(m) ter a contabilização estornada;
  4. Vá em Processos;
  5. Opção Manutenção de Lançamento;
  6. Clique em Regerar Contabilização de Inclusão;
  7. Caso a contabilidade já esteja integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização Integrada ao Lote Zero e informe uma Data de Estorno;
  8. Se a contabilidade não estiver integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização não Integrada ao Lote Zero;
  9. Clique em Executar.

 

Importante
Caso queira Solicitar a Exclusão da Operação Contábil, utilize o processo abaixo:

  1. Selecione o(s) lançamento(s) que deve(m) ter a contabilização estornada;
  2. Vá em Processos;
  3. Opção Manutenção de Lançamento;
  4. Clique em Solicitar a Exclusão de Operação Contábil da Inclusão.

Após este processo, acesse o TOTVS Gestão Contábil e execute a tarefa de Exclusão de Lançamentos de Estorno e Estornados do Lote Zero, através do seguinte caminho:

  1. Menu Utilitários;
  2. Opção Tarefas;
  3. Gerenciador;
  4. Selecione a Tarefa desejada;
  5. Vá em Processos;
  6. Executar Tarefa.

 

 

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