Dúvida
Como realizar o estorno da contabilização de inclusão de lançamento(s) financeiro(s) no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.82.
Solução
Para realizar o Estorno da Contabilização de Inclusão, realize os seguintes passos:
- No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Contas a Pagar/Receber;
- Opção Lançamentos;
- Selecione o(s) lançamento(s) que deve(m) ter a contabilização estornada;
- Vá em Processos;
- Opção Manutenção de Lançamento;
- Clique em Regerar Contabilização de Inclusão;
- Caso a contabilidade já esteja integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização Integrada ao Lote Zero e informe uma Data de Estorno;
- Se a contabilidade não estiver integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização não Integrada ao Lote Zero;
- Clique em Executar.
Importante
Caso queira Solicitar a Exclusão da Operação Contábil, utilize o processo abaixo:
- Selecione o(s) lançamento(s) que deve(m) ter a contabilização estornada;
- Vá em Processos;
- Opção Manutenção de Lançamento;
- Clique em Solicitar a Exclusão de Operação Contábil da Inclusão.
Após este processo, acesse o TOTVS Gestão Contábil e execute a tarefa de Exclusão de Lançamentos de Estorno e Estornados do Lote Zero, através do seguinte caminho:
- Menu Utilitários;
- Opção Tarefas;
- Gerenciador;
- Selecione a Tarefa desejada;
- Vá em Processos;
- Executar Tarefa.
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