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Dúvida
Como preencher a Modalidade de Base de Cálculo do ICMS e ICMS ST automaticamente na aba Tributos e Valores | Tributos do item de movimento?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice Linha RM - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Todas as versões.
Solução
A coluna Modalidade Base Cálculo será preenchida com o default informado no cadastro do produto > Anexos > Dados Fiscais por UF, mediante as seguintes premissas:
- O movimento deverá estar parametrizado para gerar escrituração. Para tanto, acesse menu Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > selecione o tipo de movimento com um duplo clique > Avance > etapa Fis - Escrituração 1/2 e marque a flag Gerar Escrituração.
- O Tipo de Documento utilizado para escrituração informado no movimento, aba Integrações | Fiscal deverá ter o campo Código do Modelo do Documento = 55.
- No cadastro de produto > Anexos > Dados Fiscais por UF deverá criar um registro para o estado do cliente/fornecedor do movimento e informar a modalidade de cálculo default do ICMS no campo Modalidade de Determ. da BC do ICMS e do ICMS ST em Modalidade de Determ. da BC do ICMSST.
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