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Ocorrência
Na integração com o Contas a Pagar são apresentadas as mensagens: 393 - Tradução do Fluxo Financeiro 0 não encontrado na Matriz EMS2! e 374 - Traduções do Portador 0 e Modalidade 0 não encontrados.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Causa
As mensagens 393 e 374 são apresentadas na integração entre o Recebimento e o Contas a pagar, em virtude do tipo de despesa.
Essas duas mensagens são mostradas na atualização da nota fiscal, e ocorrem quando tipo de despesa da ordem de compra que está sendo recebida é 0 - zero. Esta informação pode ser visualizada através do programa CC0505 - Consulta Ordens, aba Complemento.
Solução
Para corrigir a situação é necessário alterar o tipo de despesa da ordem de compra.
Se a ordem de compra estiver informada no item do documento, a alteração pode ser realizada através do programa CC0300 - Manutenção de Pedidos.
Em seguida a duplicata da nota fiscal, pode ser eliminada através do programa RE1001 - Manutenção de Documentos, aba Duplicatas, e gerada a duplicata novamente. Com isso a nota fiscal pode ser atualizada.
Se o documento estiver atualizado no Estoque, o mesmo deve ser desatualizado através do programa RE0402 - Desatualização Documentos, para a correção.
A correção deve ser realizada conforme parágrafo acima.
Caso a nota fiscal não tenha ordem de compra informada é necessário alterar o tipo de despesa no cadastro do fornecedor, programa CD0401 - Manutenção Fornecedores, aba Financeiro.
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