1.1. Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, clique o botão Manutenção de registro.
1.2. Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.
1.3. Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
1.4. Anote o código informado no campo NCM + Exceção da seção 2.3.1 - NCM.

1.5. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, clique o botão Manutenção de registro.
1.6. Preencha os campos conforme necessidade e clique Pesquisar.
1.7. Selecione o fornecedor desejado e realize duplo clique.
1.8. Anote o estado informado no campo UF da seção 2 - Dados Cadastrais.
1.9. Anote também o tipo de fornecedor informado no campo Tipo Fornecedor da seção 03 - Classificação.

2. Realize o cadastro de tributação
2.1. Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar. São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas.

2.2. Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar.
2.3. Prossiga de acordo com situação apresentada:
2.4. Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente.
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