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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 923 Rejeição : Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

Dúvida

Como solucionar a rejeição abaixo:

923 Rejeição : Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior ?

 

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

 

Solução

 

1. Se informado a TAG  refECF modelo 65 Espécie =  NFCE/SATCE a espécie da nota de origem realmente for NFCE ou SATCE a UF não permite mais que seja referenciada a uma NF-e em operações interestaduais ou com o exterior; 

 

2. Verifique com a Sefaz se deve ser gerado apenas em informações complementares a chave.

Se sim utilize o campo C5_MENNOTA (nota de saída) ou F1_MENNOTA (nota de entrada).

 

Preencher o campo Mens. p/ Nota  F1_MENNOTA no complemento do Danfe em  Informações complementares no documento de entrada na aba Nota Fiscal eletrônica.

 

F1_MENNOTA.gif

 

ou

Preencher o campo Mens. p/ Nota C5_MENNOTA Campo de complemento do Danfe do campo Informações complementares é preenchido no Pedido de Venda. Observação : Os campos F2_MENNOTA e C5_MENNOTA devem conter o mesmo tamanho no configurador.

 

C5_MENNOTA.gif

 

3. Verificar se o CFOP da nota está correto sendo iniciado por 2, 6, 3 ou 7, caso esteja a nota não pode ser referenciada refNF= Modelo 01, 01A, 02 Espécie = NF, NFe, NFA ou NFCF  em operações interestaduais;

 

4.  Caso o CFOP esteja errado alterar no cadastro do TES no campo Cod. Fiscal e refazer a nota;

 

CFOP.gif

 

 

 

5. Para notas de modelo 55 espécie SPED, Verificar se a nota foi referenciada ao documento correto:

D2_ITEMORI, D2_SERIORI, D2_NFORI (nota de saída)

 

referecia_nt_entrada.gif


D1_ITEMORI, D1_SERIORI, D1_NFORI (nota de entrada)

 

referecia_nt_saida.gif

 

Se a mesma for referenciada manualmente deve se preencher os campos NF . Ori , Serie Ori e Item Ori . Se for preenchido automaticamente pelo gatilho F4 (Nota de saída) ou F7 (Nota entrada) os campos são alimentados automaticamente;

 

6. A nota original para que traga de forma correta no XML a chave deverá estar gravada de forma correta nas tabelas SF3, SFT, SF1 ou SF2 nos campos F3_CHVNFE, FT_CHVNFE, F1_CHVNFE ou F2_CHVNFE.

 

7. Se a nota for formulário próprio = Sim e tenha sido transmitida pela empresa, na rotina de transmissão de nota ir em Outra ações -> Monitor -> faixa ou Monitor -> Consulta NF para que seja preenchida a chave nas tabelas corretamente.

 

Monitor_-_faixa_-_consulta_NF.gif


8. Se a nota de origem for de entrada com formulário próprio = Não verifique se a chave no campo F1_CHVNFE foi digitada de forma correta validando a chave no portal da Sefaz.

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1 Comentários

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    FiscalFinanceiro FiscalFinanceiro

    Estávamos com a mesma rejeição em uma nota fiscal emitida pelo módulo 11(veículos), entramos no módulo 09(livros fiscais) Documentos de saída, outras ações, complementos. Em documentos referenciados conferi se o sistema estava referenciando a nota correta, estava tudo ok faltava somente preencher o campo "Inf.Comp" preenchemos o campo e retransmitimos a nota e a nota foi autorizada.

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