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Dúvida
Como realizar o controle de livros fiscais realizando o fechamento de períodos já encerrados?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
O controle de livros fiscais deve ser feito após a conferência das entradas, saídas e pagamento das guias para que não haja alteração nos seus livros. Para realizar o controle de livros fiscais, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, informe o Usuário e clique Exibir;
2. Digite 1000 no campo de pesquisa, marque a permissão 3 - Permitir controlar o encerramento do livro fiscal e clique Confirmar;
3. Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e na aba Processamentos, sub-aba Opções Essenciais, informe a Filial e o Ano;
4. Em seguida, clique o botão de Confirmar Verde, para que sejam apresentados os meses do ano na aba Encerramentos (Encerrados e Reabertos);
5. Selecione o mês desejado e clique Controle Diário,
6. Marque os dias desejados e clique Salvar Controle;
7. Realize as edições, conforme a necessidade, e em seguida, clique no botão de X vermelho ao lado do filtro de Ano, para pesquisar um novo Ano.
Importante
Ao clicar Visualizar LOG serão apresentadas as alterações realizadas no mês selecionado.
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