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Dúvida
Como configurar o % Desconto Financeiro para considerá-lo no boleto?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas - A partir da versão 30
Solução
O % Desconto Financeiro é utilizado para conceder desconto direto do boleto bancário, não sendo destacado no DANF-e e será válido apenas se o cliente realizar o pagamento até a data de vencimento. Para lançar esse desconto, realize os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de registro;
2. Preencha os campos conforme a necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione o cliente na planilha e clique duas sobre ele;
4. Na aba 07 - Condições Comerciais, sub-aba 7.1 - Parâmetros, no campo % Desconto Financeiro, informe o percentual de desconto desejado;
5. Clique o botão Salvar;
6. Acesse a rotina 308, informe o Cliente e os demais campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;
7. No campo %Desc. Fin., informe o percentual desejado e no campo Tratamento Desc. Financeiro, informe como será tratado esse desconto a partir destas três opções:
- DV - Significa que o desconto será válido até a data de vencimento da duplicata;
- DF - Significa que o desconto será válido até X dias após a data de faturamento, devendo então informar a quantidade de dias no campo Qtde. dias % Desc. Fin.,
- AV - Significa que o desconto será válido apenas se forem pagamentos à vista.
8. Agora, tecle a seta do teclado para baixo para salvar.
Política de desconto cadastrada na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro
Caso não tenha desconto cadastrado na rotina 302 - Cadastrar Clientes e na 308 - Alterar condição comercial do cliente, verifique a rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro se há alguma política de desconto cadastrada para o cliente ou se há cadastro por departamento, produto, região etc. Caso tenha política de desconto apenas por departamento, verifique se na nota fiscal, há item vinculados a este departamento através do campo Departamento * na rotina 203 - Cadastrar Produo.
Como cadastrar política de desconto financeiro na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro
Importante
Para que o desconto financeiro seja gravado ao realizar a venda, é necessário verificar se o plano de pagamento utilizado permite ou não o desconto financeiro, conforme segue:
1. Acesse a rotina 523, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;
2. Selecione o plano de pagamento na planilha e clique duas vezes sobre ele,
3. Na aba Opções, marque a opção Usa desconto financeiro e clique o botão Salvar.
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