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Manufatura - Linha Datasul - MCS - Criando DIV para acerto de saldo de ordens de produção

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Dúvida
Como ajustar o saldo em valor de ordens de produção via DIV - Transação diversa?

Ambiente
TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução
Muitas vezes é necessário realizar acertos manuais de valores em ordens de produção antigas que ainda possuem saldo contábil decorrente das movimentações, devido a impossibilidade de reabertura dos períodos de estoque. Nesses casos, a alternativa é lançar uma transação diversa através do programa CE0220 - Transações Diversas Estoque, de forma a zerar os saldos existentes.
Abaixo, o procedimento para criação do movimento:

  • Acessar o programa CE0220;
  • Criar um novo registro. Preencher os campos da seguinte maneira:

Cabeçalho e Movimento:

  • Item: Não é recomendado utilizar o próprio item da ordem.
    Se for utilizado o item pai da ordem, a DIV criada irá entrar na base de formação do preço médio, aumentando ou diminuindo o custo do produto, dependendo da movimentação realizada.
    O ideal é utilizar o item branco, os saldos da ordem de produção serão acertados e o custo será direcionado para a conta de aplicação do débito direto, sem impactar no preço médio do item da ordem;
  • Ordem: número da ordem que deseja acertar;
  • Operação: se a ordem possuir reporte por operação ou ponto de controle, informar a operação que apresenta saldo. Caso contrário, deixar como zero.
  • Conta: ao ser informada uma ordem de produção, esse campo será preenchido automaticamente com a conta da ordem. Se for utilizado um item débito direto para criação da DIV, será preciso definir também uma conta de aplicação.
  • Unidade de negócio: Utilizar a mesma unidade de negócio da ordem de produção.

Valores:

  • Data transação: informar a data de lançamento da DIV. A ordem será acertada quando o preço médio do período informado for calculado.
  • Tipo transação: deve ser selecionado o tipo contrário ao saldo presente na ordem. Ou seja, se o saldo da ordem for credor, selecionar saída. Se for devedor, selecionar entrada.
  • Qtdade: deixar zero, pois o intuito é o acerto dos valores de saldo da ordem e não quantidade. 
  • Material/Mão-de-Obra/GGF: informar o valor da DIV, apenas para a espécie e moeda que apresentar saldo. O valor deve ser idêntico ao saldo existente na ordem, que pode ser consultado na coluna acumulado do relatório CS0503 - Resumo Ordens Serviço.
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