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Dúvida
Como fazer uma devolução a fornecedor gerando contas a receber?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria - A partir da versão 30
Solução
Para gerar uma Devolução a Fornecedor Gerando Contas a Receber realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;
2. Marque a opção Nº NF Automático conforme necessidade, caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;
3. Informe ou selecione os campos Fornecedor (Cliente) e Motivo;
4. Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;
5. Clique duas vezes sobre o produto e confira os dados apresentados na tela;
6. Informe a Quantidade e o Código Fiscal e clique Confirmar;
7. Clique na aba Tributação e pressione o botão Tributação;
8. Clique na aba Financeiro e selecione a opção Contas a Receber;
9. Informe ou selecione o Cód. Cobrança, a Data de vencimento, a Quantidade de Prestação e o Valor que não poderá ser maior que o da devolução. Caso esteja diferente, ao selecionar esta opção e clicar o botão Gravar, será apresentada a seguinte mensagem: "Valor das parcelas das Contas a Receber diferente do total da nota fiscal";
10. Clique o botão Gravar Devolução, onde em seguida será aberta uma mensagem de confirmação, clique Sim;
11. Na mensagem a seguir clique Sim;
12. Em seguida, acesse a rotina 202, pesquise o campo Forma de pagamento devolução e selecione a opção Todas;
13. Dessa forma a rotina 1302 visualizará todas as opções de financeiro disponíveis;
Importante
- O parâmetro 1470 - Permitir contas a receber na dev. fornecedor da rotina 132 deve estar como Sim.
- O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6 que não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar em Gravar Devolução para concluir o processo.
- A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1351 – Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornec. e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderá ser obtida através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.
- Porém mesmo marcando o parâmetro 1470 da rotina 132 somente será apresentado as formas de pagamentos configuradas na rotina 202 ou seja no cadastro do fornecedor.
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