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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Inclusão de Nota de Estorno e Estorno de Devolução (NF de devolução emitida com erros)

Dúvida

Como incluir Nota de Estorno e Estorno de Devolução (devido NF de devolução ter sido emitida com erros)?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12



Solução

 

1. Nota de estorno para cancelamento fora do prazo


2.  Emitida Nota de Devolução com erros e por isso o Destinatário Rejeitou a NF. Não é mais possível Cancelar esta Nota pois passou do prazo. Como gerar uma nota que estorne essa nota de devolução para, posteriormente, emitir a Nota de devolução corretamente?

 

Verifique com sua assessoria fiscal ou contábil e com o Posto Fiscal de sua localidade a possibilidade e procedimento a ser adotado para o Cancelamento extemporâneo, de forma que a nota possa ser cancelada e excluída do ERPCaso o cancelamento / exclusão não seja possível:

a INSTRUÇÃO NORMATIVA RE Nº 098/11 (DOE 29/12/11) indica que seja emitida uma Nota de Estorno: "20.4.2 - Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido no subitem 20.4.1, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características: 

 

a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";


b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";


c) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);


d) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;


e) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;


f) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco)."

 

A emissão desta nota consiste no estorno da operação de devolução, para o fisco. Não consiste, porém, no Protheus, em exclusão das movimentações (Estoque/Financeiro) geradas pela nota de devolução, visto que ela permanece no sistema (não foi excluída - que é o que caracteriza a exclusão das movimentações geradas).

O relacionamento com a nota de Origem (campo NFORI) também não será anulado devido à não exclusão dessa Nota de Devolução.

Ou seja, na emissão da segunda Nota de Devolução, correta, não há como realizar pelo processo convencional (lançamento do Pedido e Emissão de Nota) pois já foi realizado no ERP a amarração entre nota de Origem e nota(s) de Devolução (que permanece lançada) impedindo assim a amarração de mais uma nota de devolução (o que caracterizaria quebra de integridade). A segunda Nota de Devolução deverá então ser emitida pelo processo Manual - Livros Fiscais.

A primeira Nota de Devolução emitida (com erros) já deve ter realizado a devolução/ajuste de saldo de estoque e título financeiro. Essa operação não deve ser anulada pois a segunda nota de devolução que será emitida (correta) não poderá realizar os ajustes de estoque/financeiro (pois será emitida pelos Livros Fiscais, o qual não possui integração com Estoque/ Financeiro)

Então:

  • Ao emitir a Nota de Estorno da Devoluçãonão se deve retornar o Estoque / Financeiro que já foram devidamente devolvidos na primeira devolução (utilizar um TES que não movimenta Estoque/ Financeiro para a Nota de estorno);

  • Emitir a segunda nota de Devolução, correta, pelos Livros Fiscais MATA920 - NF Manual de Saída / MATA910 - NF Manual de Entrada (visto que o processo convencional de lançamento do Pedido e Emissão de Nota não são mais aceitos devido impossibilidade de nova amarração com a Nota de Origem)

 

Configurações:

 

 

 1. Preencha o parâmetro no configurador MV_NFEMSF4 = F 

 

 

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2. Preencha o parâmetro no configurador MV_DSAIENT = .F. para montar a data, e quando informada a hora monte a TAG hSaiEnt.

 

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3. Incluir uma Fórmula no cadastro de Fórmulas com a mensagem de estorno conforme previsto pela sua UF.

 

 

  • Exemplo Formula: "Nf-e nao cancelada no prazo normal, cliente cancelou o pedido"

 

20211203_094951.gif

 

 

  • Vincular a fórmula através dos campos abaixo:

 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar informações na TAG infCpl ou infAdFisco no XML e no DANFE

 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar mensagem em informações complementares (TAG infcpl e infadfisco) do Danfe utilizando fórmula

 

Como definir a natureza da operação campo natOp = "999 - Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como configurar o conteúdo da TAG natOp

 

4. Preencha no TES para o envio do estorno o campo "Ajuste CIAP" = S para que o xml seja gerado com a Tag FinNFe = 3

 

20211203_095638.gif

 

 

 

Inclusão da Nota de Estorno de Devolução

 

CENÁRIO 1: Emissão de Nota DE SAÍDA (Ou seja, Estorno de uma Devolução de Venda):

A) Foi gerada Nota de Saída - Venda

B) Posteriormente foi gerada Nota de Entrada - Devolução da Venda (Emitida com erros)

C) Agora precisa gerar uma Nota de Saída - Estorno da Devolução de Venda

- Incluir um Pedido de Vendas do Tipo Devolução (o nome aparece como Devolução de compra e não devolução de devolução);

- Cadastrar um novo Fornecedor com os mesmos dados do Cliente, e selecionar ele no Pedido de Vendas;

- Registrar nas linhas de item os produtos da nota de devolução (da nota de Entrada), e referenciar a Nota de Devolução digitando manualmente os campos C6_NFORI, C6_SERIORI e C6_ITEMORI (com caracteres exatos, inclusive quantidades de zeros à esquerda);

 

- Utilizar o TES de Saída devidamente configurado juntamente com teu depto Fiscal de acordo com as incidências desta operação (conforme explicado acima, sem movimentar estoque/financeiro para não devolver uma operação que já foi devolvida com a primeira nota de devolução). Obs: Neste TES deve estar registrado o campo "Ajuste CIAP" = Sim conforme mencionado acima, para que o xml seja gerado com a Tag FinNFe = 3

 

  • Saiba mais:

O campo C6_ITEMORI deve ser informado apenas quando o registro a qual esta se referenciando (nota e serie) esta devidamente relacionado a entidade (cliente/fornecedor), isso se deve ao fato de que ao ser informado o item as validações da nota e serie origem serem acionadas, caso não seja esta a situação deve ser informado apenas os campos C6_NFORI e C6_SERIORI.

 

  • Conforme o boletim foi criado o parâmetro:

Clique Aqui

 

 

20211203_100235.gif

 

 

 

CENÁRIO 2: Emissão de Nota DE ENTRADA (Ou seja, Estorno de uma Devolução de Compra):

A) Foi gerada Nota de Entrada - Compra

B) Posteriormente foi gerada Nota de Saída - Devolução da Compra (Emitida com erros)

C) Agora precisa gerar uma Nota de Entrada - Estorno da Devolução de Compra  :

- Verificar o parâmetro MV_VLDNFO. Caso esteja habilitado, para esse processo desabilitá-lo, para que o sistema não valide a nota de origem na inclusão da devolução.

- Incluir um Documento de Entrada do Tipo Devolução;

- Cadastrar um novo Cliente com os mesmos dados do Fornecedor, e selecioná-lo;

- Registrar nas linhas de item os produtos da nota de devolução (da nota de Saída), e referenciar a Nota de Devolução digitando manualmente os campos D1_NFORI, D1_SERIORI e D1_ITEMORI (com caracteres exatos, inclusive quantidades de zeros à esquerda);

- Utilizar o TES de Entrada devidamente configurado juntamente com teu depto Fiscal de acordo com as incidências desta operação (conforme explicado acima, sem movimentar estoque/financeiro para não devolver uma operação que já foi devolvida com a primeira nota de devolução). Obs: Neste TES deve estar registrado o campo "Ajuste CIAP" = Sim conforme mencionado acima, para que o xml seja gerado com a Tag FinNFe = 3

 

D) Posteriormente, emitir uma nova nota de Saída - MATA920 - Devolução (correta) da Compra

 

OBS: Arquivo XML após autorização:

 

  • Saiba mais: 

Para referenciar a nota de devolução de nota de estorno de devolução, é necessário utilizar o parâmetro do link abaixo:

 

Clique Aqui

 

 

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1 Comentários

  • Avatar
    NAYARA MARCELA CHAVES

    Olá, realizando essa NF de estorno vai retornar meu saldo de terceiro?

    2
    Ações de comentário Permalink
Por favor, entre para comentar.
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Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

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