Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos -TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:00 min

Dúvida
Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída.

Ambiente
Cross Segmentos -TOTVS Backoffice (Linha Protheus)-SIGAFAT- Todas as versões.

Solução
Realize a verificação do parâmetro MV_TPNRNFS desta Filial:

  • Se estiver com conteúdo = 1, significa que seu controle de Numeração é realizado pela Tabela SX5;
  • O correto é que a SX5 seja exclusiva. Ou seja, cada Filial tenha a sua SX5. Ou em casos específicos, utilizar o Ponto de Entrada CHGX5FIL para trabalhar com SX5 compartilhada de forma que, ao menos a Tabela 01 seja exclusiva.

Procedimento para Criação da Serie:
     1 - Através do módulo "Configurador" (SIGACFG) siga o caminho:
     Base de dados > Dicionário > Bases de Dados > Tabelas Genéricas;
     E na tabela 00 chave 01, SERIES DE N. FISCAIS.

     2 - Altere manualmente, com a seta para baixo é possível incluir nova linha para registrar uma nova série/número que deseja iniciar;
     Para que sejam demonstrados (na Filial em questão) no momento de Preparar o Documento de Saída.

 

20211227_162950.gif

 

     3 - Configure o parâmetro MV_ESPECIE:
     MV_ESPECIE: UNI=NF; 001=SPED 
     Se faturar com a série UNI, a espécie da nota será NF, se faturar com série 001, a espécie da        nota será SPED e mediante esta espécie serão efetuados os tratamentos cabíveis de Fiscal, SPED PIS/COFINS e NFe.

 

OBS: Para MDFe não é necessário registrar o parâmetro MV_ESPECIE, pois não é um documento que gera livro fiscal ou tem calculo de imposto.

Caso o limite de tamanho do parâmetro MV_ESPECIE não atenda à necessidade, utilize a Tabela SN para substituir o MV_ESPECIE.
Se a numeração é exclusiva, então, - Tabelas SF2 e SD2 também devem estar com modo de acesso exclusivo.
O ID nas tabelas SPED devem ser diferentes entre Filial e Matriz (Configurações da Rotina NFESEFAZ). Se necessário, consulte a Equipe de Suporte SPED / TSS.

 

Saiba Mais:

- Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída: https://tdn.totvs.com/x/WU1tDQ

- Utilização da tabela SN (SX5) para cadastro de série/espécie de Nota Fiscal Saída (MV_ESPECIE): https://tdn.totvs.com/x/zykmDg

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _