Base de conhecimento
Encontre respostas para suas dúvidas em quatro fontes de conhecimento diferentes ao mesmo tempo, simplificando o processo de pesquisa.

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Sped Fiscal - Como gerar o registro C113 - Documento Fiscal Referenciado?

Dúvida
Como gerar o registro C113 do arquivo magnético SPEDFISCAL?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 12.1.25

Solução
Neste registro, são apresentados todos os documentos fiscais relacionados. A associação de outros documentos ao documento fiscal original pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais - "Documentos Fiscais"

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Livros Fiscais> Atualizações> Movimentos> NF. Entrada Manual ou NF. Manual de Saída;

2. Selecione a nota de Devolução/ Beneficiamento/ Complemento de Preço

3. Clique em Ações Relacionadas> Complemento > Documentos Fiscais (Tabela CDD);

4. Preencha manualmente o campo Inf. Compl (CDD_IFCOMP).

Importante: Os principais campos serão preenchidos automaticamente.
Dessa forma será gerado no arquivo SPEDFISCAL os registros C113. Lembrando que na tabela SFT, os campos da nota onde a origem foi referenciado conforme exemplo abaixo:

Campos referentes a nota fiscal de origem na tabela SFT (FT_NFISCAL, FT_ITEM e FT_SERIE): Deve ser preenchido na nota fiscal (Tipo= Normal, Devolução, Beneficiamento ou Complemento etc.) que será complementada na tabela CDD, os campos abaixo referem-se à nota de origem para liberação dos campos da CDD.

Exemplo para gerar o registro C113:

DOCUMENTO DE ENTRADA - Tipo da Nota = Normal, Devolução, Beneficiamento, Complemento.

1. Preencha os campos com as informações da nota de origem D1_NFORI, D1_SERIORI e D1_ITEMORI, conforme exemplo abaixo:

 

DOCUMENTO DE SAÍDA - Tipo do Pedido = Normal, Devolução, Beneficiamento, Complemento.

1. Preencha os campos com as informações da nota de origem C6_NFORI, C6_SERIORI e C6_ITEMORI, conforme exemplo abaixo:



2. Após realizar a escrituração da NF de Devolução, Beneficiamento, Complemento, de referência à nota de origem, os campos da tabela SFT (FT_ITEMORI, FT_SERORI e FT_NFORI) serão preenchidos para nota fiscal referenciada que deve gerar C113.

3. Preencha o complemento na rotina MATA910 ou MATA920.

Documentos fiscais da nota onde documento de origem foi referenciado para geração do registro C113.



Após adicionar informações na aba "Documentos Fiscais", adicione também informações na aba "Informações Complementares" conforme o print abaixo:

 

Atenção: Para a geração do registro C113, será gerado um registro Pai C110 - Informações complementares.

Complemento de Nota Fiscal Automático 
Utilizado para alterações automáticas nos complementos dos documentos fiscais, após a emissão das Notas Fiscais. 
Para informações sobre o Ponto de entrada MATUCOMP, acesse:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=642645988

 O parâmetro MV_ATUCOMP deve ser configurado para que seja possível utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP,  MV_ATUCOMP = T .

 

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _