FAQs - Suporte técnico

MP - SIGAEST - FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) - Método 3 - Conceito e Informações


Dúvida

O que é o FCI e como analisar o resultado do conteúdo de importação (FISA061/Tabela SA8) a partir das entradas e produções no Estoque?

Ambiente

Protheus - Estoque/Custos - A partir da versão 11.80

Solução

FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) é o documento responsável por reunir as informações necessárias para que se possa determinar qual a participação ou percentual de um insumo importado sobre o valor total de uma mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria.

Desta forma, podemos resumir o FCI da seguinte forma: ele apura a importação do produto (compra), a produção e a participação do insumo no valor total do Produto Acabado (PA).

 

Existem algumas formas de se apurar o FCI, porém neste artigo abordaremos o Método 3 (Pré Apuração (SA8) e Apuração (CFD), porém, como o módulo do Estoque valida apenas a Pré-Apuração, abordaremos apenas sobre ela.

 

Método 3: Este método de apuração se baseia em todos os apontamentos de produção realizados para o produto acabado a se apurar no período informado.

 

1° - O sistema (de acordo com a legislação), gera o Valor de Importação (VI) da seguinte forma:

VI = VL * FST, sendo:

  • VI = Valor de Importação;
  • VL = Fator de Agregação de Valor (F4_AGREG). Dependendo de como está cadastrado, existe uma formula correta para o cálculo comparando com a Situação Tributária (Que basicamente é o B1_ORIGEM). Clique aqui para checar qual formula enquadra na sua configuração. Deve-se pegar o valor resultante do VL e multiplicar com o Fator de Multiplicação;
  • FST = Fator de Situação Tributária, que é basicamente o fator de multiplicação da tabela abaixo:
Origem (B1_ORIGEM) iniciado com 5 ou 0 FST: Fator de multiplicação = 0 (zero)
Origem (B1_ORIGEM) iniciado com 1, 2 ou 8 FST: Fator de multiplicação = 1 (um)
Origem (B1_ORIGEM) iniciado com 3 FST: Fator de multiplicação = 0.5 (zero ponto cinco)
Demais valores de inicio de B1_ORIGEM FST: Fator de multiplicação = 0 (zero)

 

2° - Como é gravado o Valor de Importação (VI)?

O VI do Item da Nota Fiscal é o resultado do Fator Agrega Valor (da documentação contida no 1° item) multiplicado pelo Fator Situação Tributária: VI = VL * FST.

 

3° - Geração do FCI com o campo final A8_VLRVI (Valor da Parcela Importada).

Os valores calculados serão acumulados por produto e no momento da geração da pré-apuração (FISA061), ocorre a divisão dos valores acumulados dos VI's e quantidades de cada item. Segue abaixo um exemplo:

mceclip0.png

A soma do VI é divido pela soma da quantidade apurada no período e o valor é gravado no campo:

mceclip1.png

Neste caso, o valor da parcela importada é de 3,50.

 

4° - E como entender em caso de consumo deste produto por Produção?

Seguindo o fluxo para geração do FCI, para que o Sistema identifique a origem do item o mesmo verificará o conteúdo do campo na entrada SD1->D1_CLASSFIS (entradas do período) que será preenchido pelo sistema com o conteúdo do campo de cadastro SB1->B1_ORIGEM+SF4->F4_SITTRIB. Após realizar esta verificação o sistema verificará a estrutura para definição do percentual de importação.

Desta forma o sistema buscará todas as movimentações automáticas RE1 (MV_FCIMI) por Ordem Produzida (PR0) no período da pré apuração e gerará o conteúdo do campo SD3->D3_VLRVI (Por produção).

A somatória dos "D3_VLRVI"s de todas as produções do período a ser apurados gerará a média ponderada (SA8 – Pré Apuração FCI, campo A8_VLRVI). Este conteúdo será espelhado no campo da tabela CFD->CFD_VPARIM, para utilização deste valor no cálculo do CI junto ao campo CFD_VSAIIE que é verificado na Operação de saída conforme regra Fiscal, assim o CI será preenchido o CFD_CONIMP.

 

Observações importantes:

  • A pré-apuração do FCI de um produto importado deverá ser preenchida utilizando-se os valores unitários da parcela importada do exterior que serão calculados através da média ponderada aritmética dos valores praticados no penúltimo período de importação. Ou seja, se houve uma importação no mês de Agosto, a mesma será pré-apurada apenas a partir do FCI de Outubro com a média ponderada dos valores das notas fiscais. 
  • Todos os valores de importação calculados para os produtos, tanto matérias-primas quanto produtos acabados, são armazenados na tabela SA8 (Pré-Apuração FCI).
  • Se não houver importação no penúltimo período de apuração, deverá ser considerado o último período em que tenha ocorrido a operação. Ou seja, se na Pré-Apuração de Outubro não houver importação em Agosto, ela buscará a última importação anterior que tenha ocorrido a Importação.

 

Saiba Mais:

Cálculo do VI para produtos comprados na pré-apuração do FCI (SA8)

Clique aqui e veja mais artigos sobre Legais no Estoque

 

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 1 de 1

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _