FAQs - Suporte técnico

LG - CONREC - Contabilização de ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET na devolução de cliente

Dúvida
Como ocorre a contabilização de ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET na devolução de cliente?

Ambiente
Logix - Contabilização do Recebimento - A partir da versão 12

Solução
Para os impostos ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET, a contabilização ocorre da seguinte forma:

C - Se possuir conta parametrizada no LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para Contabilização das Entradas:  Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_DEST - código: cta_dev_cli_icms_uf_dest, e Conta contábil crédito devolução cliente - ICMS_UF_REMET - código: cta_dev_cli_icms_uf_remet, contabiliza o crédito nestas contas, dependendo do imposto lançado. Caso contrário, irá estornar o lançamento da nota fiscal de saída.

D - Estorna o lançamento da nota de saída, usando a mesma conta contábil do Vendas no tributo ICMS_UF_DEST e ICMS_UF_REMET.

Se o tributo for ICMS_UF_DEST_sem_IE, o lançamento de débito poderá ser diferenciado:
D - Se possuir conta parametrizada no LOG00087 em Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Informações para Contabilização das Entradas: Conta Contábil na Dev. Cliente.DIFAL sem Inscr. Estadual UF destino - código: cta_uf_dest_sem_ie, contabiliza o débito nesta conta. Caso contrário, irá estornar o lançamento da nota fiscal de saída.

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