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Como ajustar o erro "Coligada do Cliente/Fornecedor 01000162 diferente da Coligada Corrente do Lançamento?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões
Solução
Ao gerar Lançamentos Financeiros em Encargos | Geração dos Lançamentos ocorre o erro .
O erro pode ocorrer quando houve cópia entre Coligadas onde o Cliente Fornecedor é diferente do Cliente da Coligada que esta sendo realizada o Lançamento Financeiro.
Para Ajustar é necessário realizar alguns passos.
-
Acesse Encargos / Cadastro Financeiro/Parâmetros .
- Entre no Cadastro Financeiro do Lançamento que esta sendo efetuado exemplo tipo 1 Liquido Salarial.
3. No campo Cód. Fornecedor retire o Cliente Fornecedor informado e selecione novamente e Salve .
4. Após Salvar e Gerar o erro não ocorrerá na Geração do Lançamento Financeiro.
Saiba mais
RH - RM - FOP - Habilitar o menu Cliente/Fornecedor
RH - RM - FOP - Orientações gerais sobre lançamento financeiro
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