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Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Configurações principais da rotina Orçamento de Vendas (MATA415)

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Dúvida
Quais são os principais parâmetros, campos e o funcionamento do fluxo da rotina Orçamento de Vendas (MATA415)?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões.

Solução

A rotina de Orçamentos de Venda (MATA415) possibilita a inserção de propostas comerciais no sistema. Abaixo, apresentamos um guia consolidado com os principais parâmetros de configuração, um resumo prático dos campos essenciais de cabeçalho e itens, além do funcionamento do fluxo integrado com a Aprovação de Venda (MATA416) sob o conceito de Venda Compartilhada.

1. Parâmetros da Rotina
 

Parâmetro Descrição
MV_IFATDPR Define se a integração entre Faturamento (SIGAFAT) e Desenvolvimento de Produtos (SIGADPR) está ativa (.T.) ou inativa (.F.).
MV_NDESCTP Indica se a diferença entre o preço de lista (DK_PRUNIT) e o valor unitário (CK_PRCVEN) será considerada como desconto. Se .T., a diferença não será gravada em C6_DESCON.
MV_ORCIMPR Nome do RDMAKE utilizado para impressão dos orçamentos. Saiba mais
MV_ORCLIPD

Código do Cliente + Loja padrão para orçamentos. Preenche automaticamente os campos CJ_CLIENTE e CJ_LOJA.


Atenção: Caso não exista no ambiente um
cliente cadastrado com código '000001' e
loja '01', o sistema criará este registro
automaticamente com a descrição "Cliente
padrão p/ Orçamento".

MV_ORCPGPD Código da condição de pagamento padrão para Orçamentos.
MV_PRCORC Define se o preço considerado será dos Componentes (.T.) ou do Produto Pai (.F.). Saiba mais
MV_VEBLQRG Libera a consulta de motivo de bloqueio de regra/verba em outras rotinas além da Liberação de Regras. Saiba mais
MV_ORCVLD Ativa o cancelamento automático de orçamentos vencidos (baseado no campo CJ_VALIDA). Saiba mais
MV_ORCUVLD Registra a data do último processamento de cancelamento automático de orçamentos vencidos.
MV_TESSAI Define o Tipo de Saída padrão para orçamentos, caso o produto não tenha um TES informado no campo B1_TS (Cadastro de Produtos – MATA010).

 

2. Resumo dos Principais Campos


Cabeçalho (Tabela SCJ):
● Prospect (CJ_PROSPE) e Loja Prosp. (CJ_LOJPRO): Código e loja do Prospect. Após a efetivação e faturamento do Orçamento, o Prospect é automaticamente convertido em Cliente definitivo;


● Cliente (CJ_CLIENTE) e Loja (CJ_LOJA): Código e loja do Cliente cadastrado. É alimentado por padrão com os dados definidos no parâmetro MV_ORCLIPD;


● Cond.Pagto (CJ_CONDPAG): Define a condição de pagamento da venda, recebendo como padrão o conteúdo do parâmetro MV_ORCPGPD;


● Parcela (CJ_PARC) e Vencimento (CJ_DATA): Campos utilizados para discriminar os valores e prazos quando utilizada uma condição de pagamento do Tipo 9;


● Dt. Validade (CJ_VALIDA): Registra o limite de validade da proposta, permitindo o controle de cancelamentos automáticos integrados ao parâmetro MV_ORCVLD.
 

Itens (Tabela SCK):
● Quantidade (CK_QTDVEN): Quantidade do item no orçamento. Ao pressionar a tecla [F4] após informar o código do Produto, o sistema exibirá uma tela auxiliar com os saldos detalhados do produto em estoque;


● Prc Unitário (CK_PRCVEN): Indica o preço final de venda. Caso descontos manuais ou automáticos sejam aplicados, eles reduzirão o valor deste campo, guardando o valor original de tabela no campo "Prc Lista" (CK_PRUNIT);


● Tp.Oper (CK_OPER): Tipo de Operação complementar para a funcionalidade de TES Inteligente. Este campo auxilia na sugestão do TES correto, mas não é herdado pelo Pedido de Vendas definitivo;


● Tipo Saída (CK_TES): Código do TES associado à operação. Por padrão, herda o parâmetro MV_TESSAI, exceto se houver um código configurado diretamente no Cadastro do Produto (MATA010 - campo B1_TS);


● Armazém (CK_LOCAL): Local físico de estocagem do produto. A tecla [F4] pode ser acionada para checar a disponibilidade imediata de saldo de estoque neste armazém;


● Filial Venda (CK_FILVEN) e Filial Entr (CK_FILENT): Campos mandatórios para a estruturação do processo de Venda Compartilhada, segmentando a filial.

Como Criar o Pedido de Vendas: Ao finalizar o preenchimento do orçamento, para dar andamento ao fluxo operacional e transformá-lo em pedidos efetivos, é necessário executar o processo de fechamento através da rotina de Aprovação de Venda (MATA416).
Assim que a aprovação é concluída na rotina MATA416, o sistema Protheus realiza  automaticamente o desdobramento e a geração dos respectivos Pedidos de Venda


Saiba mais:

Rotina Orçamento de Vendas (MATA415) - Campos e Configurações.

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Funcionamento da efetivação do orçamento de venda (MATA416)

 

 

 

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