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Dúvida
Como gerar um pedido de venda no faturamento automático para um cliente diferente daquele inserido no campo "Cliente (FP0_CLI)" no Orçamento LOCA001?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGALOC - Todas as versões
Solução
Para realizar o faturamento automático de um pedido para um cliente diferente, siga os passos abaixo:
1. Verifique o campo "Cliente FAT (FPA_CLIFAT)" na aba "LOCAÇÃO",
- Se o campo "Cli. FAT (FPA_CLIFAT)" estiver preenchido, o sistema utilizará esse cliente para gerar o pedido de venda.
2. Verifique o campo "Cliente Fat. (FP1_CLIDES)" na aba "LOCALIDADES"
- Caso o campo "FPA_CLIFAT" esteja vazio, o sistema buscará o cliente no campo "Cliente Fat. (FP1_CLIDES)", localizado na aba "LOCALIDADES" para gerar o pedido de venda.
3. Verifique o campo "Cliente (FP0_CLI)" na aba "DADOS DO PROJETO"
- Se nenhum dos campos anteriores estiver preenchido, o sistema utilizará o cliente inserido no campo "Cliente (FP0_CLI)" na aba "DADOS DO PROJETO" para gerar o pedido de venda.
Saiba Mais: Faturamento com múltiplos clientes
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