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Dúvida
Como lançar refugo no retorno do beneficiamento, para material enviado para em terceiros?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Terceirização - Versão 12
Solução
Neste caso a orientação é aumentar a quantidade necessária do componente, na ordem de compra no SUP21003 - Ordem de compra, opção Componentes, que será relacionando no recebimento da nota fiscal no SUP3760 - Entradas de Nota Fiscal, antes de fazer a contagem do item pai no SUP0530 - Contagem do item.
Exemplo:
Envia item XXX para em terceiros e retorna item YYY, a quantidade necessária é 1, foi enviada 10 unidades.
No retorno voltaram 8 unidades do item novo, mas foram consumidas as 10 do item filho, houve perda no processo. Neste caso a quantidade necessária é 10/8 = 1,25.
Ao entrar o item pai, entra 8 unidades, mas baixa 10 do saldo em terceiros.
O custo também fica correto, pois o custo de 10 unidades do componente entra para o custo do item pai.
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